财政预决算

关于2023年度预算执行和其他财政收支情况审计整改情况的公告
2025-05-27

2024年3月5日至4月3日,广州市天河区审计局(以下简称区审计局)派出审计组,对中国共产党广州市天河区委员会党校(以下简称区委党校)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并于2024年6月19日出具了《审计报告》(穗天审报〔2024〕6号),提出了审计意见和建议。区委党校高度重视,对审计提出的问题进行了认真研究与分析,并采取积极措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、关于“内部控制管理方面”问题的整改情况。

整改措施:审计指出后,区委党校认真研究,对照问题逐一落实整改。一是加强内部控制制度的执行,严格落实内部控制制度,根据单位实际情况拟定《合同管理制度》,切实执行“三重一大”事项集体研究制度,防范内部控制风险。

二、关于“资金使用管理方面”问题的整改情况。

整改措施:审计指出后,区委党校对问题情况进行了梳理核实。于2024年4月22日按规定上缴存量资金18031元,同时6月补充完整内部审计资料,并出具2022年内部审计报告。后续,我校将加强对财政资金的管理,严格把控财政资金的执行,动态监控预算项目绩效目标的实现情况,保证财政资金合法合规。

三、关于“资产管理方面及政府采购方面”问题的整改情况。

整改措施:审计指出后,区委党校认真研究,对照问题逐一落实整改。及时在固定资产管理系统进行补录及报废处理,后续我校将加强固定资产实物管理,盘活闲置资产实现开源节流,完善固定资产标签化管理,进一步优化资产配置。同时,我校将加强政府采购管理,按规定对纳入集中采购目录的项目委托集中采购机构进行采购。

特此公告。


中共广州市天河区委党校    

2025年5月27日       

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